8月31日上午,監事會組織召開中介服務項目專項檢查工作會議,集團各子公司和部室相關人員參加會議。
會議通報了2021年及2022年上半年中介服務項目專項檢查情況,對檢查中發現的制度執行、采購流程、備案落實、費用稽核等問題進行面對面反饋,并圍繞強化制度剛性約束、加強采購過程和標后管理、規范財務核算、加強費用管控等方面提出后續整改建議。
監事長羅亞賓對此次檢查中項目審批不完整、合同基本要素不全等共性問題進行了強調補充,并對下一步整改工作提出以下五個方面的要求:
一是提高思想認識,強化責任擔當。各單位要高度重視,厘清責任主體,“一把手”要切實履行第一責任人職責,堅持由上而下、以上率下、縱深推進,層層壓實責任,確保工作有人抓、問題有人管、責任有人擔。
二是制定整改計劃,規范整改行為。各單位要對照問題清單,制定整改工作計劃,確保各項整改任務可量化、可檢查。針對這次檢查出來的問題和事項,要找準切入點,認真研究制定措施,明確整改完成時間,確保責任到人、限期整改到位。
三是堅持舉一反三,力爭標本兼治。對出現的問題,要堅持從面上挖掘到根的問題,找到問題源頭,再從源頭堵塞漏洞,防止類似問題的重復發生,通過建章立制,將整改措施制度化、長效化。
四是嚴肅整改紀律,落實整改責任。要端正態度、提高認識,把整改落實工作擺在突出位置,對提出的問題要逐條梳理答復,也要有相關憑證、文件材料作為佐證依據,切實抓緊、抓實、抓出成效。
五是突出齊抓共管,做到防微杜漸。以此次檢查反饋工作為契機,切實增強問題意識,做到有則改之無則加勉,在今后的工作中能夠從嚴要求,不斷完善落實各項制度機制,規范流程,防微杜漸。